发布时间:2022-10-27 热度:
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问题描述1:有一个税金及附加的一级科目,之前有数,然后我添加了一个二级科目印花税,把一级科目的数转到二级科目上了。然后继续添加二级科目房产税和土地使用税,这个月使用了房产税和土地使用税,但是在结转期间损益的时候,系统自动的只结转了税金及附加的一级科目印花税,房产税和土地使用税没有结转,这个是怎么回事啊?
解决方案1:新增加的损益科目结转损益的时候需要在总账,期末,转账定义,期间损益科目中添加上本年利润科目的,新增加二级科目发生和余额会转到新增加的第一个二级科目上。
问题描述2:需要设置让应收单生成 借:应收账款 贷:合同负债,销售发票 生 借:合同负债 贷:主营业务收入?
解决方案2:应收单和销售发票都是确认应收的,在应收款管理基本科目中应收科目只能设置一个科目,如果有条件区分可以通过控制科目设置,控制科目可以通过存货、客户、销售类型区分应收科目,如果没有办法区分,那就没有办法设置应收单生成 借:应收账款 贷:合同负债;销售发票 生 借:合同负债 贷:主营业务收入。
问题描述3:固定资产总账的原值和累计折旧与卡片管理不一致?
解决方案3:有19张卡片中资产类别不对,不是最末级,做变动单调整资产类别。
问题描述4:10月份做工资变动提示该工资类别业务日期月份超前?
解决方案4:9月份结账后又取消结账调整,没有结账,结账之后正常。
问题描述5:U8 换服务器 ?
解决方案5:备份数据,安装数据库 安装软件 恢复数据 注册加密狗,告知客户操作备份 指导修改报表 。
问题描述6: 这个凭证有两张,但第二张打不出来?
解决方案6:模板上页面设置 合并设置 维度设置 行数列数都改成1。
问题描述7:当月发票和入库单合并生成凭证在采购入库单暂估?
解决方案7:先记账后结算的,取消期末处理 做一下成本结算处理。
问题描述8: 1.资产负债表与利润表的勾稽关系不对?
解决方案8:1.报表取数不对,重算表页。
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